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职位详情

内审经理

1-1.5万/月 全职
南充市 5年以上
本科 2022-07-11

职位要求

具体岗位描述:

1、根据公司工作目标,组织拟定公司审计工作计划,完成审计委员会下达的审计工作项目;
2、主持拟定并及时修订审计监察部的各项管理制度;
3、主持公司内部经营审计、离任审计、专项审计等审计工作,并编制审计报告,提出问题及整改建议;
4、对公司下属公司各项制度的执行情况、各岗位人员侵占公司资产及财务等进行监督检查;对审计过程中发现的控制缺陷,持续追踪落实整改,促使内部控制制度得到有效执行。
5、根据公司整体战略规划,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案 ;对可能出现的风险进行识别、评估和及时解决,并将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险状况
6、负责审计委员会议案的准备与提交,支持审计委员会监控职能需求,负责筹备公司审计委员会会议,并负责提供公司有关经营方面的审计资料,负责执行并督办审计委员会的有关决议。
7、其他董事会及监事会安排的其他工作。

任职要求:
1、本科及以上学历,财务、审计类专业;3年以上的财务工作经历,独立负责过企业的内部审计工作5年以上或在会计师事务所5年以上担任审计项目负责人经历;具有高端制造业、上市公司合规内控工作经验者尤佳;
2、具有全面的企业风险识别、评估及管理知识和经验,主导完成内控审计项目3次以上,精通审计相关的法律法规,熟悉财务知识、审计知识;
3、熟悉制造企业内部审计程序,熟悉制造企业销售、采购、生产、存货管理等业务流程;
4、廉洁公正、公私分明,具有较强的逻辑思维、分析判断能力;
5、责任心强,具有良好的学习能力、沟通协调能力,高度的自我驱动和结果导向,对问题有较好的敏感性和判断力;
6、持有CIA、CPA、ACCA、法律职业资格专业证书优先考虑;

招聘人数:1人